一、按季提報上網公布明細,並詳列業務分項計畫、超支併決算、費用流用及勻支等情況,以達資訊公開透明情形。
最新季報表摘要
115年度第1季各福利別支用情形
| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 保留數 | 調整容納/超支併決算 | 調整容納及超併後預算數 | 累計執行數 | 執行率 |
| (含以前年度保留) | ||||||
| (一)福利服務 | 2,053,162,000 | 63,385,553 | 0 | 2,116,547,553 | 257,559,869 | 12.17% |
| 1.兒童及少年福利 | 881,611,000 | 58,048,325 | 0 | 939,659,325 | 46,072,219 | 4.90% |
| 2.婦女福利 | 64,018,000 | 131,000 | 0 | 64,149,000 | 1,530,143 | 2.39% |
| 3.老人福利 | 369,208,000 | 0 | -1,470,000 | 367,738,000 | 93,684,239 | 25.48% |
| 4.身心障礙福利 | 539,561,000 | 0 | 1,470,000 | 541,031,000 | 80,832,563 | 14.94% |
| 5.其他福利 | 198,764,000 | 5,206,228 | 0 | 203,970,228 | 35,440,705 | 17.38% |
| (二)社會救助 | 76,435,000 | 1,540,800 | 0 | 77,975,800 | 12,022,397 | 15.42% |
| (三)國民就業 | 1,265,000 | 0 | 0 | 1,265,000 | 665,000 | 52.57% |
| (四)醫療保健支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| (五)社會保險支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 2,130,862,000 | 64,926,353 | 0 | 2,195,788,353 | 270,247,266 | 12.31% |
餘年度季報表,詳見下方檔案下載。
二、資料維護人: 鄭約僱人員04-22289111*37117

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